DocBits- IDP for Infor ERP
HomeAppStatusAPI
🇪🇸 Español
🇪🇸 Español
  • Descripción general y conceptos básicos
    • DocBits
      • Características principales de DocBits
    • Arquitectura
      • DocBits Infor Cliente On Premise
      • Certificaciones
    • Infraestructura de Infor
  • Notas de versión
  • Sección de usuarios finales y socios
    • Sección de usuario final
      • Panel
        • Herramientas del Panel
        • Unir Documentos
        • Estado del documento
        • Filtrar documentos
        • Resumen de documentos cargados
        • Contador de tareas
        • Campos extraídos validados
        • Documento-Flujo
        • Solución de problemas
        • Atajos de Teclado
      • Tareas
      • Cuadro de mandos de envíos anticipados
      • Panel de órdenes de compra
      • Panel de facturación
      • Shipment Order Dashboard
      • Opciones de Configuración del Usuario
      • Tabla AI
        • Etiquetas de la tabla AI
      • Pantalla de Validación
        • Comprobaciones Automáticas en la Pantalla de Validación
        • Datos Difusos
        • Códigos QR
        • Atajos de Teclado
      • Propósito y uso
      • Pantalla de Coincidencia de Órdenes de Compra
        • Herramientas de coincidencia de órdenes de compra
        • Conciliación Automática de Datos de Órdenes de Compra
        • Mapa de número de artículo del proveedor
        • Atajos de Teclado
      • Contabilidad para Factura de Costos y Ventas Indirectas
      • Cómo importar documentos
        • Importación Manual
        • Webhook
      • Soporte técnico en DocBits
        • Crear un ticket
        • Iconos de ayuda
      • Curso
        • Introducción
        • Panel
        • Documentos validados
        • Tabla AI
        • Conciliación maestra de órdenes de compra con DocBits
      • Nuestro Sistema de Prioridad de Documentos
      • Portal del Proveedor
        • Registro de Proveedores
        • Estado del Proveedor
      • Recursos y apoyo
        • Soporte para usuarios
        • Estado del Portal de Soporte
    • Sección de Socios
      • Pruebas de Automatización de Facturas con DocBits
  • Administración y configuración
    • Configuración
      • Global Settings
        • Información de la Empresa
          • Definiendo el Color de la Aplicación en la Configuración de la Empresa
        • Custom Filters
        • Document Expiry
        • Document Types
          • Layout Manager
            • Navegando el Administrador de Diseño
          • Document Sub Types
          • Table Columns
          • Fields
            • Agregando y Editando Campos
          • Model Training
          • Regex
          • Script
          • EDI
          • e-docs
            • eSLOG 1.6 y 2.0
          • Más ajustes
            • Propósito y uso
            • Mejores prácticas
            • Solución de problemas
            • Detección de duplicados
            • Aprobación
              • Sello de aprobación
            • Orden de compra
              • Tabla de PO en el Constructor de Diseño
              • Verificación automática de actualizaciones de OC
              • Calcular el precio unitario del pedido
              • Orden de compra
              • Exportar líneas de PO no coincidentes
              • Ajuste de tolerancias de órdenes de compra / Tolerancia adicional de órdenes de compra
              • Exportación alternativa
              • PO desactivar estados
              • Mapa de Números de Artículos de Proveedores - Documentación para Administradores
        • Notificación por Correo Electrónico
          • Configuración de Notificaciones
          • Gestión de Notificaciones
          • Mejores Prácticas
          • Solución de problemas
        • Plantillas de correo electrónico
        • Custom Filters
        • Groups, Users and Permissions
          • Usuarios
            • Modificando Detalles del Usuario
            • Privilegios de Administrador
          • Suborganizaciones
            • Cómo crear una Suborganización
          • Grupos y Permisos
            • Propósito y Uso
            • Agregar/Editar Grupos
            • Activando Permisos
            • Control de Acceso
            • Solución de problemas
        • Integración
          • API Calls and Examples
        • Panel
      • Procesamiento de documentos
        • Documents Expiry
        • Importar
        • Gestor de Reglas
        • Ocr Settings
        • Clasificación y extracción
          • Extracción de tablas para el elemento de costos
        • Master Data Lookup
        • List Of Values
        • Export
        • Module
          • Modo de Anotación
          • Approval Before Export
          • Doc Scan
          • Doc Script
          • IDM ACL-UPDATOR
          • Swiss QR Code
        • Árboles de Decisión
      • Log Settings
        • Gestión de Tareas
        • Sincronización de Datos
      • Licencias de API
      • Configuración del Proveedor
        • Configuración General del Proveedor
        • Edición de Plantillas de Correo Electrónico
        • Diseño del Proveedor
        • Exportar la configuración del portal de proveedores para M3
        • Permisos del Proveedor
      • Gestión de Caché
    • Flujo de trabajo
      • When
        • Card description
        • Document Operator for Sub-Organizations
        • Document Type Operation
      • And
        • Assigned User Condition
        • Checkbox Field Condition
        • Checkbox
        • Combined Price of Quantity Difference
        • Compare two fields
        • Compare with Purchase Order
        • Confirmed Delivery Date
        • Docfield is
        • Document Field Comparison
        • Document Field
        • Document Status Condition List
        • Document Type Operation one of
        • In Order Confirmation Purchase Order
        • Single Assigned User Condition
        • Single Document Status Condition
        • Supplier on Invoice
        • Text in field
        • Unit Price Combined with Fields
      • Then
      • Workflow Description: Conditional Export Trigger
      • Workflow Documentation
      • Standard Workflow
        • Above Max Amount
        • Cost Invoice - Export
        • Less than Max Amount
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price
      • Material Ordering and Processing Workflow
    • Setup
      • Document Types
        • EDI Data Transformation Process
        • Layout Builder
        • Origin Layouts
        • Regex Manager
      • Document Training
        • Training Header Fields
        • Training Line Fields/Table Training
          • Adding New Columns
          • Advanced Settings
          • Defining Tables and Columns
          • Grouping Function
          • Manual Row Selection
          • Mapping Columns
          • Save and Delete Rules
      • SSO Configuration
      • Testing
        • PO Matching
        • Auto Accounting
          • LN
          • M3
      • Portal de Proveedores
      • Instalación de WatchDog
    • Página de Informe
  • Integración y configuración de Infor
    • Importing Master Data
      • Field Mappings
      • LN
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Tax Codes
      • M3
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Extracción de tablas para el elemento de costos
    • Exporting in DocBits
      • Export Module
    • Exporting to INFOR
      • Creating a BOD Mapping File
      • Creando un Archivo de Mapeo IDM
      • Creating an ION API Endpoint
      • Creating an ION API File
      • Export to M3 Mapping (API)
      • Exporting to IDM
      • M3
        • M3 Configuration
      • LN
        • Exportar Códigos de Impuestos a LN
        • LN Configuration
  • Funciones y herramientas avanzadas
    • Scripting in DocBits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Delete lines with empty quantity and amount
      • Formatting Export Certificate Reference Numbers Script for Docbits
      • Funciones
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
    • Postman for DocBits
    • Importando Datos de Proveedores y Órdenes de Compra en DocBits desde Archivos CSV
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

Edit on GitHub
Export as PDF
  1. Administración y configuración
  2. Configuración
  3. Global Settings
  4. Document Types
  5. Más ajustes
  6. Orden de compra

Ajuste de tolerancias de órdenes de compra / Tolerancia adicional de órdenes de compra

PreviousExportar líneas de PO no coincidentesNextExportación alternativa

Last updated 4 months ago

Was this helpful?

Ajuste para configurar las tolerancias de órdenes de compra

Ir a Ajuste → Ajuste General → Tipos de Documentos → Más Configuraciones → Sección de Órdenes de Compra → Ajuste de Tolerancia de Órdenes de Compra

Cómo Funciona

Cuando está habilitada, esta Ajuste permite definir tolerancias para Cantidad y/o Precio Unitario. Estas tolerancias pueden establecerse como un porcentaje o como un valor fijo. Esto significa que una factura puede desviarse de la orden de compra (OC) dentro del rango de tolerancia especificado sin ser marcada como un desajuste, proporcionando flexibilidad mientras se asegura un procesamiento fluido.

NOTA: Las tolerancias funcionan en ambas direcciones; es decir, el valor de la factura puede ser mayor o menor que el valor de la OC dentro del rango permitido.

Configurándolo

  • Habilitar la Ajuste:

    • Activa la Ajuste de Tolerancia de OC usando el botón de alternancia.

  • Configurar Tolerancias:

    • Aparecerán cuatro campos:

      • Un campo para el Monto de Tolerancia de Cantidad.

      • Un campo para el Monto de Tolerancia de Precio Unitario.

    • Detrás de cada campo, hay un menú desplegable donde puedes seleccionar el tipo de tolerancia:

      • Porcentaje: Indica una tolerancia porcentual.

      • Valor: Indica un monto fijo por el cual el valor puede diferir.

Escenario de Ejemplo:

  • Supongamos que la Tolerancia de Precio Unitario está configurada en 5%.

  • La orden de compra incluye dos líneas:

    • Línea 1: Precio Unitario = $5.00

    • Línea 2: Precio Unitario = $2.00

  • En la factura:

    • Línea 1: El precio unitario se ajusta a $4.80 (dentro de la tolerancia del 5%).

    • Línea 2: El precio unitario se ajusta a $2.20 (fuera de la tolerancia del 5%).

  • Resultado:

    • La Línea 1 no se marca como un desajuste porque $4.80 está dentro del 5% de $5.00.

    • La Línea 2 se marca como un desajuste porque $2.20 excede la desviación permitida del 5% de $2.00. El usuario ahora debe tomar medidas para resolver el desajuste antes de que la factura pueda ser procesada.

Ajuste para configurar la Ajuste Adicional de Tolerancia de Órdenes de Compra

Ir a Ajuste → Ajuste General → Tipos de Documentos → Más Configuraciones → Sección de Órdenes de Compra → Ajuste de tolerancia de PO adicional

Cómo Funciona

Cuando está habilitada, esta Ajuste permite definir tolerancias para Flete, Cargos y/o Impuesto. Estas tolerancias pueden establecerse como un porcentaje o como un valor fijo, permitiendo que las facturas varíen ligeramente de los valores de la OC sin ser marcadas como desajustes. Esto proporciona flexibilidad adicional y asegura que las diferencias menores no interrumpan el flujo de trabajo.

NOTA: Al igual que las Ajuste de tolerancia estándar, estas tolerancias se aplican en ambas direcciones, permitiendo aumentos o disminuciones dentro de los límites establecidos.

Configurándolo

  • Habilitar la Ajuste:

    • Activa la Ajuste Adicional de Tolerancia de OC usando el botón de alternancia.

  • Configurar Tolerancias:

    • Seis campos se volverán visibles:

      • Un campo para cada uno de los montos de tolerancia para Flete, Cargos e Impuesto.

    • Cada campo tiene un menú desplegable correspondiente donde puedes elegir el tipo de tolerancia:

      • Porcentaje: La tolerancia se define como un porcentaje.

      • Valor: La tolerancia se define como un monto fijo.