DocBits- IDP for Infor ERP
HomeAppStatusAPI
🇫🇷 Français
🇫🇷 Français
  • Vue d'ensemble et principes de base
    • DocBits
      • Caractéristiques principales de DocBits
    • Architecture
      • DocBits Infor sur le client sur site
      • Certifications
    • Infrastructure Infor
  • Notes de version
  • Section utilisateurs et partenaires
    • Section utilisateur final
      • Tableau de bord
        • Outils du tableau de bord
        • Fusion de Documents
        • Statut du document
        • Filtrage des documents
        • Aperçu des documents téléchargés
        • Compteur de tâches
        • Champs extraits validés
        • Flux De Documents
        • Dépannage
        • Raccourcis Clavier
      • Tâches
      • Advance Shipment Dashboard
      • Tableau de bord des bons de commande
      • Tableau de bord des factures
      • Shipment Order Dashboard
      • Options de Configuration de l'Utilisateur
      • Tableau AI
        • Étiquettes de tableau AI
      • Écran de validation
        • Données Floues
        • Codes QR
        • Raccourcis Clavier
      • Objectif et Utilisation
      • Appariement des Bons de Commande
        • Correspondance Automatique des Données de Bon de Commande
        • Correspondance des numéros d'article du fournisseur
        • Raccourcis Clavier
      • Comptabilité pour les factures de coûts et les ventes indirectes
      • Comment importer des documents
        • FTP
        • Importation Manuelle
        • Webhook
        • E-mail
          • IMAP
          • OAuth Office365
      • Support technique dans DocBits
        • Créer un ticket
        • Icônes d'aide
      • Cours
        • Introduction
        • Tableau de bord
        • Documents validés
        • Tableau AI
        • Appariement principal des bons de commande avec DocBits
      • Notre Système de Priorité des Documents
      • Portail Fournisseur
        • Inscription du Fournisseur
        • Statut du Fournisseur
      • Ressources et support
        • Support utilisateur
    • Section Partenaire
      • Automatisation des Tests de Factures avec DocBits
  • Administration et configuration
    • Paramètres
      • Global Settings
        • Informations sur l'entreprise
          • Définir la couleur de l'application dans les paramètres de l'entreprise
        • Custom Filters
        • Document Expiry
        • Document Types
          • Layout Manager
            • Navigation dans le Gestionnaire de Mise en Page
          • Document Sub Types
          • Table Columns
          • Fields
            • Ajout et Édition de Champs
          • Model Training
          • Regex
          • Script
          • EDI
          • More Settings
            • Objectif et utilisation
            • Meilleures pratiques
            • Dépannage
            • Gestion des documents en double
            • Cachet d'approbation
            • Carte des Numéros d'Article Fournisseur - Documentation Administrateur
            • Paramètres de tolérance de commande d'achat / Tolérance de commande d'achat supplémentaire
            • Statuts de désactivation de commande d'achat
            • Table PO dans le Constructeur de Mise en Page
            • Vérification automatique des mises à jour de CA
            • Calculer le prix unitaire de la commande
            • Export des lignes de commande non appariées
          • e-docs
            • eSLOG 1.6 et 2.0
        • Notification par e-mail
          • Configuration des Notifications
          • Gestion des Notifications
          • Meilleures Pratiques
          • Dépannage
        • Custom Filters
        • Groups, Users and Permissions
          • Utilisateurs
            • Modification des détails de l'utilisateur
            • Privilèges d'Administration
          • Sous-Organisations
            • Comment créer une Sous-Organisation
          • Groupes et Autorisations
            • Objectif et utilisation
            • Ajout/Modification de Groupes
            • Activation des autorisations
            • Contrôle d'Accès
            • Dépannage
        • Intégration
          • API Calls and Examples
        • Tableau de bord
      • Traitement des documents
        • Documents Expiry
        • Import
        • Gestionnaire de Règles
        • Ocr Settings
        • Classification et extraction
          • Extraction de tableaux pour le calcul des coûts
          • Extraction automatique du code fiscal
        • Master Data Lookup
        • List Of Values
        • Export
        • Module
          • Mode Annotation
          • Approval Before Export
          • Doc Scan
          • Doc Script
          • Mise à jour de l'ACL IDM
          • Swiss QR Code
        • Arbres de Décision
      • Log Settings
        • Gestion des tâches
        • Synchronisation des données
      • Licences API
      • Paramètres du Fournisseur
        • Paramètres Généraux du Fournisseur
        • Modification des Modèles d'Email
        • Configuration de l'exportation pour le portail des fournisseurs pour M3
      • Gestion du Cache
    • Workflow
      • When
        • Card description
        • Document Operator for Sub-Organizations
        • Document Type Operation
      • And
        • Assigned User Condition
        • Checkbox Field Condition
        • Checkbox
        • Combined Price of Quantity Difference
        • Compare two fields
        • Compare with Purchase Order
        • Confirmed Delivery Date
        • Docfield is
        • Document Field Comparison
        • Document Field
        • Document Status Condition List
        • Document Type Operation one of
        • In Order Confirmation Purchase Order
        • Single Assigned User Condition
        • Single Document Status Condition
        • Supplier on Invoice
        • Text in field
        • Unit Price Combined with Fields
      • Then
      • Workflow Description: Conditional Export Trigger
      • Workflow Documentation
      • Standard Workflow
        • Above Max Amount
        • Cost Invoice - Export
        • Less than Max Amount
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Quantity
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price Export
        • Purchase Invoice - 2nd Approval Unit Price
      • Material Ordering and Processing Workflow
    • Setup
      • Document Types
        • EDI Data Transformation Process
        • Layout Builder
        • Origin Layouts
        • Regex Manager
      • Document Training
        • Training Header Fields
        • Training Line Fields/Table Training
          • Adding New Columns
          • Advanced Settings
          • Defining Tables and Columns
          • Grouping Function
          • Manual Row Selection
          • Mapping Columns
          • Save and Delete Rules
      • SSO Configuration
      • Testing
        • PO Matching
        • Auto Accounting
          • LN
          • M3
      • Portail Fournisseur
      • WatchDog Installation
  • Intégration et configuration d'Infor
    • Importing Master Data
      • Field Mappings
      • LN
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Tax Codes
      • M3
        • Auto Accounting
        • Suppliers and Purchase Orders
        • Extraction de tableaux pour le calcul des coûts
    • Exporting in DocBits
      • Export Module
    • Exporting to INFOR
      • Creating a BOD Mapping File
      • Création d'un fichier de mappage IDM
      • Creating an ION API Endpoint
      • Creating an ION API File
      • Export to M3 Mapping (API)
      • Exporting to IDM
      • M3
        • M3 Configuration
      • LN
        • Exporter les codes de taxe vers LN
        • LN Configuration
  • Fonctions et outils avancés
    • Scripting dans DocBits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Calculating Total Charges Script for Docbits
      • Delete lines with empty quantity and amount
      • Formatting Export Certificate Reference Numbers Script for Docbits
      • Fonctions
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
      • Generating Extended Invoice Numbers Script for Docbits
    • Postman for DocBits
    • Importation des données de fournisseur et de commande d'achat dans DocBits à partir de fichiers CSV
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

Edit on GitHub
Export as PDF
  1. Administration et configuration
  2. Workflow
  3. And

In Order Confirmation Purchase Order

PreviousDocument Type Operation one ofNextSingle Assigned User Condition

Last updated 1 year ago

Was this helpful?

Compare with Purchase Order:

In Order Confirmation Purchase Order

Logic Card: Quantity or Unit Price or Discount Match

This logic card is designed to automatically verify that the quantity, unit price, or discount detailed in an order confirmation matches the corresponding figures in the purchase order. This verification ensures consistency and accuracy between what was ordered and what the supplier confirms to deliver.

Trigger Condition

The logic is activated when any of the following conditions are met in an order confirmation relative to the original purchase order:

  • Quantity: The quantity of items ordered matches the quantity confirmed by the supplier.

  • Unit Price: The price per item agreed upon matches the supplier's confirmation.

  • Discount: Any discounts applied are consistent between the purchase order and the order confirmation.

Outcomes

  • Equals: If the order confirmation's quantity, unit price, or discount exactly matches the purchase order, the system considers the confirmation as valid and proceeds with the next steps in the procurement process.

  • Not Equal: If there's a discrepancy in the quantity, unit price, or discount, the system flags the order confirmation for manual review. This ensures any mismatches are resolved before moving forward.

Benefits

  • Accuracy and Consistency: Maintains accuracy in the procurement process, ensuring that payments and deliveries are made based on correct figures.

  • Efficiency: Automates the verification process, reducing the need for manual checks and speeding up order processing.

  • Cost Control: Helps prevent overpayments or incorrect deliveries by catching discrepancies early in the process.

  1. Define Comparison Parameters: Set up the specific fields (quantity, unit price, discount) that the logic card will check for a match.

  2. Automate Verification: Configure the system to automatically compare these details upon receipt of an order confirmation.

  3. Customize Alerts: Decide on the workflow for handling discrepancies, including customization of alerts for manual review.

This logic card is vital for ensuring that the details of an order confirmation align with the original purchase order, safeguarding the integrity of the procurement cycle. ``